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弥勒市2018年1-10月社会保险基金收支情况

文章来源: 弥勒市财政局
作者: 弥勒市财政局
发布日期: 2018/11/09
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 一、市社会社会保险基金收支情况

1-10月,全市社保基金收入累计完成1,105,299,891.5元,完成年初预算数1,227,507,447.54元的90.04%,比上年同期下降20.61 %,减收286,935,544.04元,减收主要是2017年同期收入中含机关事业单位养老保险实施准备期201410月至201612的基金清算收入316,649,497.64;全市社保基金支出累计完成1,072,265,127.25元,完成年初预算1,203,056,258.8289.13%,比上年同期下降18.74 %,减支247,276,283.51元,减支主要是2017年支出中含机关事业单位养老保险实施准备期201410月至201612的基金清算支出385,366,143.30元;全市社保基金当期收支结余33,034,764.25元,滚存结余784,723,825.49元。 

二、企业职工基本养老保险基金收支情况 

1-10企业职工养老保险基金收入完成260,177,476.46元,完成年初预算数290,682,895.3589.51%比上年同期增长20.98%增收45,126,588.70支出完成299,341,924.56元的86.60%比上年同期下降0.89%增支2,295,790.39元。当期收支结余949,130.01元,期末滚存结余217,574,051.62元。 

三、城乡居民社会养老保险收支情况 

1-10月城乡居民社会养老保险基金收入完成120,850,725.77元,完成初年预算数115,671,977.92104 %比上年同期增加13.31%增收14,195,795.20元。支出完成68,642,233.05元,完成初年预算数79,916,612.98元的86%比上年同期增长22%增支12,310,441.29元。当期收支结余52,208,492.72元,期末滚存结余393,704,432.49元。 

四、机关事业单位基本养老保险收支情况 

 1-10份机关事业单位养老保险基金收入完成163,490,907.65元,完成年初预算数196,057,575.8083.39%比上年同期下降70.33%,减收387,631,788.55。支出完成169,197,082.02元,完成年初预算数207,234,001.2081.65%比上年同期下降68.99%,减支376,423,244.59。当期收支结余-5,706,174.37元,期末滚存结余7,970,289.48元。 

五、城镇职工医疗保险基金收支情况 

1-10城镇职工医疗保险基金收入完成205,560,921.82元,完成年初预算数249,611,205.5482.35%,比上年同期增长3.14%,增收6,253,598.36元。支出完成231,690,218.4元,完成年初预算数242,362,800.9995.6%比上年同期增长37.52%,增加63,217,477.86元。当期收支结余-26,129,296.58元,期末滚存结余68,663,841.83元。 

六、城乡居民基本医疗保险基金收支情况 

1-10城乡居民医疗保险基金收入完成324,061,118.01元,完成年初预算数341,717,260.0095%比上年同期增长11%,增收33,085,384.40元。支出完成315,768,847.79元,完成年初预算数340,104,800.2993%比上年同期增长20%增支53,181,203.14元。当期收支结余8,292,270.22元,期末滚存结余63,132,913.76元。 

七、工伤保险基金收支情况 

1-10工伤保险基金收入完成10,932,109.50元的73.18%比上年同期下降21.56%,减收2,198,847.54支出完成6,827,676.28元,完成年初预算数8,474,049.9580.57%比上年同期增长1.32%,增支89,030.26元。当期收支结余1,702,157.42元,期末滚存结余25,131,206.81元。 

八、失业保险基金收支情况 

1-10失业保险基金收入完成12,513,740.73元,完成年初预算数13,899,999.53元的90.03%比上年同期增长6.12%,增收721,126.32元。支出完成9,689,655.16元,完成年初预算数13,620,641.2871.14%比上年同期下降12.94%,减支1,440,282.37元。当期收支结余-547,724.95元,期末滚存结余5,991,191.36元。 

九、生育保险基金收支情况 

1-10生育保险基金收入完成10,115,167.36元,完成年初预算数8,934,423.90113.22%比上年同期增长63.20%,增收3,917,287.59元。支出完成11,221,068.10元,完成年初预算数12,001,427.5793.50%比上年同期减少4.32%,减支506,699.49元。当期收支结余1,105,900.74元,期末滚存结余2,555,898.14元。